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  • 내부회계관리제도 실무(2024)
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내부회계관리제도 실무(2024) 요약정보 및 구매

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정가 75,000원
판매가격 67,500원 (10%할인)
저자 김형남, 김덕래
출판사 삼일인포마인(주)
발행일 2024-01-30
크기 188*257*60
쪽수 1,120
배송비 30,000원 이상 무료

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  • 내부회계관리제도 실무(2024)
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  • 국내규정인 외부감사법, 내부회계관리제도 개념체계와 적용기업의 내용을 반영하여 기술하였다. 내부회계관리제도는 미국의 Sarbanse-Oxley Act에 기반한 만큼 미국의 SEC와 PCAOB의 해석, 해외 컨설팅 기관의 적용기법을 이용하여 그 배경이론을 설명하였다. 실무적용에 있어서 이론적 내용이 어떻게 적용되어야 하는지에 대한 실무적 기법과 사례를 포함하여 설명하였다. 연결내부회계관리제도의 개념적인 도입방향을 제시하였다. 내부회계관리제도 감사(audit) 기법에 대한 내용을 구체적인 감사조서 양식과 함께 설명하였다. 중소기업이면서 내부회계관리제도를 구축, 운영하여야 하는 회사에게 도움이 될 수 있도록 중소기업 내부회계관리제도를 설명하였다.

  • 01 들어가며

    1.1 내부회계관리제도의 변화의 개요
    1.2 회계 투명성 강화를 위한 3단계 장치
    1.3 내부회계관리제도 실효성 제고를 위한 3대 방안
    1.4 국내 기업들의 이해와 대비 수준
    1.5 내부통제 실패 사례를 통한 시사점
    1.6 내부회계관리제도 감사 도입

    02 내부회계관리제도 개요

    2.1 본 서적의 목적 및 한계
    2.2 내부회계관리제도 관련 법률
    2.3 내부회계관리제도 구성체계
    2.4 내부회계관리제도의 목적
    2.5 COSO 보고서
    2.6 내부회계관리제도의 책임
    2.7 외감법 규정 준수에 따른 준비사항
    2.8 내부회계관리제도 구축 흐름

    03 Scoping(대상범위 선정)

    3.1 Scoping의 목적
    3.2 Scoping의 시기
    3.3 Scoping의 수행 주체
    3.4 Scoping의 방법론

    04 전사수준통제 (Entity-level Control)

    4.1 개요
    4.2 전사수준 통제활동의 속성구분
    4.3 전사수준통제에 의존하기
    4.4 내부통제 구성요소(COSO components)
    4.5 전사수준통제 구축 흐름
    4.6 전사수준 통제평가서(ELCA, Entity Level Control Assessment)
    4.7 MRCs(Management Review Controls)
    4.8 IPE(Information produced by Entity)
    4.9 성과와 보상체계 연결
    4.10 전사수준통제의 평가

    05 업무수준통제(Process-level Control)

    5.1 개요
    5.2 통제범주(Control Category)
    5.3 통제절차의 문서화
    5.4 업무수준통제 구축 흐름
    5.5 SOC(Service Organization Control) 보고서
    5.6 경영진 측 전문가 활용
    5.7 IT 내부통제

    06 유효성 평가 및 개선사항

    6.1 평가수행자
    6.2 평가시기
    6.3 설계 및 운영 효과성 평가
    6.4 미비점
    6.5 예외사항 및 미비점 평가절차
    6.6 예외사항 평가 및 미비점 분류의 구체적 적용

    07 보고(Reporting)

    7.1 내부회계실무자의 보고서
    7.2 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고서
    7.3 감사(감사위원회)의 평가보고서

    08 부정위험과 포렌식

    8.1 내부회계관리제도와 부정위험
    8.2 부정위험의 종류
    8.3 부정한 재무보고(fraudulent financial reporting)
    8.4 자산보호(Asset misappropriation, Safeguarding of asset)
    8.5 부패(Corruption)
    8.6 내부회계관리제도의 부정위험 실무
    8.7 회계부정 조사(Forensics, 포렌식)
    8.8 금융위원회의 회계부정 조사 가이드라인
    8.9 회계부정 조사 실무

    09 내부회계관리제도 감사

    9.1 내부회계관리제도의 감사(감사기준서 1100)
    9.2 내부회계관리제도 감사절차와 감사조서

    10 연결내부회계관리제도

    10.1 연결내부회계관리제도 대상
    10.2 연결내부회계관리제도 이해
    10.3 통제단위(혹은 부문)
    10.4 연결내부회계관리제도 구축
    10.5 연결내부회계관리제도의 특수한 문제

    11 중소기업 내부회계관리제도

    11.1 중소기업
    11.2 중소기업을 위한 설계 및 운영 개념체계
    11.3 중소기업을 위한 평가 및 보고 기준

    부록 1. 상장회사 내부회계관리규정 표준예시
    부록 2. 내부회계관리제도 설계운영 개념체계와 COSO보고서(internal control-Integrated framework) 비교표
    부록 3. A Framework for Evaluating Control Exceptions and Deficiencies
    부록 A. 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계
    부록 B. 내부회계관리제도 설계 및 운영 적용기법
    부록 C. 내부회계관리제도 평가 및 보고 기준
    부록 D. 내부회계관리제도 평가 및 보고 가이드라인
    부록 E. 연결내부회계관리제도 평가, 보고 대상범위 선정(Scoping) 가이드라인

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